目 录
一、部门(单位)主要职责…………………………………2
二、机构设置情况……………………………………………2
三、预算收支及增减变化情况………………………………3
四、机关运行经费安排情况…………………………………4
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况…………4
六、政府采购预算安排情况…………………………………5
七、国有资产占用情况………………………………………5
八、重点项目预算绩效情况…………………………………5
九、其他需要说明的情况……………………………………6
十、专业名词解释……………………………………………7
一、部门(单位)主要职责
全面贯彻党的教育方针,坚定社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,着眼于国家战略需求,为党育人、为国育才,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。认真履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等五大职能,扎根中国大地办教育,为服务经济社会高质量发展和湖北建设全国构建新发展格局先行区提供人才保障和智力支撑。
二、机构设置情况
1.学院设置情况
学校设置有18个教学学院,分别是机械工程学院(智能制造产业学院)、电气与电子工程学院、材料与化学工程学院、生命科学与健康工程学院、土木建筑与环境学院、计算机学院(大数据与人工智能产业学院)、艺术设计学院、数字艺术产业学院、工业设计学院、经济与管理学院、马克思主义学院、外国语学院、理学院(芯片产业学院)、体育学院、职业技术师范学院、国际学院、底特律绿色工业学院和创新创业学院。
2.机关部门设置情况
学校设置有24个机关部门,分别是学校办公室,纪委、监察专员办公室,党委组织部、党校,党委宣传部,党委统战部,党委教师工作部,学生工作部、武装部,保卫部,工会,团委,发展规划与学科建设处,教务处,科学技术发展研究院,党委研究生工作部、研究生院,人事处,财务处,审计处,招生与就业指导处,实验室与资产管理处,国际交流与合作处,基建处,离退休工作处,后勤管理处和社会资源处。
3.直属单位设置情况
学校设置有9个直属单位,分别是图书馆,继续教育学院,信息技术中心,档案馆,期刊社,农机工程研究设计院,农机鉴定站,资产经营管理有限公司和校医院。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况
2025年预算收入144831.14万元,比上年减少5716.48万元,减少3.8%,主要原因是使用以前年度非税收入结转减少。其中:一般公共预算拨款收入65826.23万元,比上年增加8896.64万元,增加15.63%;政府性基金预算拨款收入1177万元,与上年持平;财政专户管理资金收入47319万元,比上年减少751万元,减少1.56%;事业收入4600万元,为纵向科研收入,比上年增加600万元,增加15%;其他收入6238万元,比上年增加2881万元,增加85.82%;上年结转结余19670.91万元,比上年减少17343.13万元,减少46.86%。
2.预算支出情况
2025年预算支出144831.14万元,比上年减少5716.48万元,减少3.8%。其中:教育支出124227.08万元,比上年减少3091.24万元,减少2.43%;社会保障和就业支出12418.84万元,比上年减少2858.43万元,减少18.71%;卫生健康支出122.22万元,比上年增加122.22万元,是省直单位公费医疗经费;住房保障支出6305万元,比上年增加205万元,增加3.36%;债务付息支出1358万元,比上年减少94.03万元,减少6.48%;年终结转结余支出400万元,与上年持平,主要是纵向科研经费结转下年使用。
支出减少的主要原因:
(1)2025年基本支出86155.96万元,比上年减少8420.63万元,减少8.9%,主要原因是2024年机关事业单位养老保险改革落地需补发改革过渡期工资、社保缴费单位部分等支出,改革落地后2025年支出减少。
(2)2025年项目支出58275.18万元,比上年增加2704.15万元,增加4.87%,主要原因是加大了对“省属高校双一流建设”项目投入。
四、机关运行经费安排情况
2025年机关运行经费1272万元,较上年相比减少928.71万元,减少42.2%,减少主要原因是落实过“紧日子”要求压减了一般性支出。其中:其中,工会经费92.5万元、专用材料费613.68万元、委托业务费79.2万元、其他商品和服务支出486.62万元等。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年“三公”经费财政拨款预算0万元,与上年持平,无增减变化。其中:
1.因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化,主要原因是未使用财政拨款安排因公出国(境)费预算。
2.公务接待费0万元,与上年持平,无增减变化,主要原因是未使用财政拨款安排公务接待费预算。
3.公务用车购置及运行费0万元,与上年持平,无增减变化,其中:公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是未使用财政拨款安排公务用车购置预算。公务用车运行费0万元,与上年持平,主要原因是未使用财政拨款安排公务用车运行费预算。
六、政府采购预算安排情况
2025年湖北工业大学编制政府采购预算11247.24万元,比上年减少7549.42万元,减少40.16%,主要原因是减少了基本建设支出。其中:货物类政府采购预算5793.03万元,主要用于购置智慧校园建设和教学科研所需专用设备;工程类政府采购预算5454.21万元,主要用于新建研究生公寓等基建项目;服务类政府采购预算0万元。
2025年,面向中小企业采购预算5793.03万元,其中面向小微企业采购预算2806.37万元。
七、国有资产占用情况
截至2024年,湖北工业大学占有房屋面积985798.2平方米,其中:办公用房建筑面积44849.26平方米,其他940948.94平方米。公务用车14辆,其中,主要领导干部用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车11辆,其他用车主要是业务用车、通勤用车等。
单价50万元以上的设备243台(套),单价100万元以上的设备78台(套)。
八、重点项目预算绩效情况
“学生资助补助经费”项目主要内容是落实各类学生资助政策,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,激励学生勤奋学习全面发展,不断培养国家和社会需要的高水平人才。2025年预算安排9245.05万元,资金来源为一般公共预算财政拨款和财政专户管理资金。
项目绩效年度目标:完善以国家助学贷款、国家奖助学金为主体,涵盖“绿色通道”、勤工助学、校内奖助学金、临时困难补助、学费减免、困难学生还款救助等多元化的资助体系,确保学生不因家庭经济困难而辍学;丰富资助育人内涵,采取不同形式开展发展型资助育人活动,为受助学生的兴趣培养、能力提升、视野开阔创造更多的机会和条件;规范工作程序,保证评奖过程公平、公开、公正,资助资金发放精准及时。
数量指标:本专科生国家奖学金奖励人数≥76人;本专科生国家励志奖学金奖励人数≥720人;本专科生国家助学金资助人数≥5100人;退役士兵国家助学金资助人数≥80人;本科生校内奖学金奖励人数≥2900人;研究生国家奖学金奖励人数≥165人;研究生国家助学金奖励资助人次数≥12766人次;研究生学业奖学金奖励人数≥4988人;卓越工程师学院学业奖学金奖励人数≥250人;留学生奖学金奖励人数≥238人。
质量指标:研究生国家奖学金中学术型研究生奖励人数占比100%;奖助评选发放过程管理:规范。
时效指标:奖助学金按规定发放及时性:及时。
社会效益指标:对应项目奖助覆盖面100%;帮助家庭经济困难学生完成学业:有效改善。
服务对象满意度:师生满意度≥95%。
九、其他需要说明的情况
(一)空表说明
学校2025年无一般公共预算安排的“三公”经费支出,故该表为空表。
(二)其他情况说明
无其他需要说明的情况。
十、专业名词解释
1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。
3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。